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淮海實業集團召開2023年財務負責人會議

發布時間:2023-02-20  點擊:[]

2月16日上午,集團公司召開2023年財務負責人會議,集團公司總會計師羅偉出席會議并講話,財務資產部(資金管理中心)全體人員、各單位財務負責人、共享中心主任及主管等參加會議。

會上, 相山水泥、安徽礦機、中勘科技、新園公司、華星公司等五家單位財務負責人匯報2022年工作開展情況及2023年工作謀劃。集團財務資產部(資金管理中心)有關人員通報2022年財務合規管理情況及2023年工作安排。

在聽取基層單位和集團公司財務資產部的工作匯報后,羅偉指出,要加強合規管理,完善制度建設。形成職責分工明晰、機制運行順暢、合規意識牢固、風險防控有效的合規管理體系,持續推進資金管理與創效,強化資金管理,規范業務流程,不斷提高資金管理水平,合理調整資金結構;堅持不懈加強應收賬款清收管理,對無法確權單位的審查,對單方掛賬,虛增收入的,嚴格追責。要加強學習,拉高標桿。財務人員要不斷進行業務學習,培養過硬的專業能力,掌握新知識,熟悉新領域,開拓新視野,全面提高管理水平,增強擔當服務意識。要發揚斗爭精神,把好關口。各單位財務人員要不畏困難,盡職盡責,認真落實年度財務決算工作要求,合理調整集團經營目標,會同會計師事務所思考謀劃,梳理基礎資料,合規上報數據,反映會計真實信息。要以案為鑒,加強警示教育。時刻駐足警醒思考,堅決貫徹集團公司黨風廉政建設和反腐敗工作會議精神,直面問題,認清廉潔風險危害,抓好“三個專項整治”工作,以案警示,在反思和改進中提高政治站位,在知恥后勇中不斷提高監督質效。

 

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