9月2日,淮海實業集團赴星辰公司開展審計業務指導,聚焦審計發現的典型性、普遍性、傾向性問題,以風險清單方式進行提示,推動審計風險防范關口前移。集團審計部相關負責同志,星辰公司領導班子及相關業務負責人參加會議。

會議結合上一輪審計發現的問題,對星辰公司風險防控工作提出明確要求。會議指出,當前風險防控轉型任務緊迫,必須推動風險管控由事后追責向事前防范、事中管控延伸。要聚焦七大核心風險領域,緊盯審批流程、合同管理、成本管控等關鍵節點,強化過程管控,確保各項風險提示要求落地見效。
會議要求,星辰公司要全面開展“拉網式”自查,建立問題清單和責任清單,形成閉環管理和問責體系。同時,要以此次風險提示為契機,加強建章立制,補齊內控制度短板,持續提升內部監督效能。
下一步,集團將持續加強對所屬單位審計業務的幫扶指導,做好政策解答和服務保障工作,不斷筑牢企業經營管理風險防線,以審計監督實效護航企業穩健運營。